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财务审计内容:资产负债表审计内容审计人员应注重检查资产负债表编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表所反映项目和内容的一贯性!检查资产负债表是否按照会计制度规定的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系!将本期资产负债表各项目数字与前一期或各期相比,查明有无变动较大或异常情况;同时,检查资产负债表与其他报表的勾稽关系,并进行复算核对.全!面核对资产负债表项目与总帐科目或有关明细帐数字是否相符,以总帐的本期发生额及余额与其所属明细帐各分类科目的本期发生额及余额之和相核对,检查帐与帐之间的记录是否相符!
概念“核算型”财务思维财务职能等同于会计核算。财务人员终日忙于应付会计核算,忙于收集其他部门的报销凭证等信息,单纯完成记帐、报税、出报表等工作就可谓履行好了财务职能。简单来说处理账务的思维以税务为主,也可以理解是“国家财务”,为了帮助国家征税!主要工作为做账、报税、管钱。例如曾有位企业老总发出过这样的感慨,他觉得他们公司的财务人员应该去向税务或银行部门领薪水,因为他们所做的工作主要是面向这些部门而非企业自身.
“管理型”财务思维以现在和未来的资金运动为对象、以提高经济效益为目的,以一系列特定技术、方法为手段,对企业生产经营活动进行规划和控制的财务管理模式思维!目的是帮助企业管理者及时地制定政策,合理地利用资源,有效地强化内部管理,为提高企业的经济效益提供服务。主要工作为资金管控、决策支持、成本管控、内控设计、流程设计、风险管理,避.税节税、财务分析、融资上市、企业业绩评价与激励机制、全。面预算管理等!例如某公司副总经理对管理型财务的认识,他认为优!
审计人员在上述检查中应特别注意,经分析比较,若出现某些项目的数额与企业生产经营活动不相符的情况,就要对这些项目作重点检查,从总帐科目追查至原始凭证,必要时应结合对往来帐的函证、对存货和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性!损益表审计内容检查损益表内各项目填列是否完整,有无漏填、错填,核对各项目数字之间的勾稽关系!检查损益表与其他报表的勾稽关系,特别注意核对损益表所列产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用和销售税金及附加的本年发生数,是否与其附表数一致,损益表所列净利润是否与利润分配表数字一致!
财务审计费用
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我国很多企业内部在财务审计运行方面,由于不能很好地结合自身企业的实际情况以及特点,所建立的审计模式存在着一些问题,制约着企业的发展!同时恶性循环,组织地位不被重视,缺乏相应的运行机制,导致审计工作的困难!我国大多的企业内部财务审计工作多是指财会工作,而关于其余的企业经营管理活动、内部预算控制制度并不算在财务审计的范围内,这并不利于财务审计的工作,为其增加了很多的工作困难!因此,即使大多的企业内部制定了相应的部分审计财务制度,但是在实施的范围上来讲,还是比较缺乏的,大大地影响了企业经营活动的有效运作.
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